每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2017/11/24)
【多选题】针对审计过程中识别出值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在与被审计单位书面沟通中,以下做法中正确的有( )。
A、对缺陷进行描述,但不解释缺陷的影响
B、使治理层和管理层能够充分了解沟通的背景
C、说明财务报表审计是对财务报表发表审计意见,并非对内部控制有效性发表意见
D、说明报告的事项仅限于审计中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的缺陷
在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2017/11/24)
【多选题】针对审计过程中识别出值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在与被审计单位书面沟通中,以下做法中正确的有( )。
A、对缺陷进行描述,但不解释缺陷的影响
B、使治理层和管理层能够充分了解沟通的背景
C、说明财务报表审计是对财务报表发表审计意见,并非对内部控制有效性发表意见
D、说明报告的事项仅限于审计中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的缺陷
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网考网参考答案:B、C、D
网考网试题解析:
参考解析:选项A,除了对缺陷进行描述外,还要同时解释其潜在的影响。 查看试题解析出处>>
大数据分析:在此试题本次每日一练练习中:
97%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项
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