每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2018/2/1)
【单选题】注册会计师在了解丙公司成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员张某负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。张某担任丙公司的下列工作中,可以认为该公司成本费用的内部控制不存在重大缺陷的是( )。
A、固定资产的会计记录
B、成本费用支出的执行
C、成本费用预算的编制
D、成本费用支出的稽核
在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2018/2/1)
【单选题】注册会计师在了解丙公司成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员张某负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。张某担任丙公司的下列工作中,可以认为该公司成本费用的内部控制不存在重大缺陷的是( )。
A、固定资产的会计记录
B、成本费用支出的执行
C、成本费用预算的编制
D、成本费用支出的稽核
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网考网参考答案:A
网考网试题解析:
参考解析: 本题主要考查“生产与存货循环的内部控制和控制测试”知识点。B、C两项工作的审批是由张某承担的,显然张某不能从事B或C。如果张某同时担任D工作,则丙公司成本费用的所有监督工作均由一人承担,很容易失去制约。一般地,稽核工作应由与稽核内容无关的人员承担,选项A正确。 查看试题解析出处>>
大数据分析:在此试题本次每日一练练习中:
30%的考友选择了A选项
28%的考友选择了B选项
26%的考友选择了C选项
16%的考友选择了D选项
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