每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2018/5/18)
【多选题】注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险。
A、未经授权改变主文档的数据
B、丢失数据
C、未能对例外情况进行追踪、处理
D、未经授权访问数据
在下面提交答题后即可查看答案与试题解析
每日一练:注册会计师考试审计每日一练(2018/5/18)
【多选题】注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险。
A、未经授权改变主文档的数据
B、丢失数据
C、未能对例外情况进行追踪、处理
D、未经授权访问数据
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网考网参考答案:A、B、D
网考网试题解析:
参考解析:【解析】在信息系统中,对例外情况的追踪、处理属于人工控制的范围。 查看试题解析出处>>
大数据分析:在此试题本次每日一练练习中:
98%的考友选择了A选项
1%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项
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