根据网考网考试中心的统计分析,以下试题在2018/11/13日审计师考试习题练习中,答错率较高,为:83%
【单选题】对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
网考网参考答案:D,答错率:83%
网考网试题解析:
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根据网考网考试中心的统计分析,以下试题在2018/11/13日审计师考试习题练习中,答错率较高,为:83%
【单选题】对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
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