审计师考试

解析:下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有: A、运用分析

来源:网考网审计师 所有评论

【多选题】下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
A、运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性
B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性
C.抽取部分支票,检查授权签字情况
D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况
E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性

网考网参考答案:B、C、D
网考网解析:

暂无解析 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>

相关推荐

发布评论 查看全部评论