审计师考试易错题(2019/4/1) |
第1题:下列有关内部控制的表述中,错误的是:
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠 C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件 D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置 |
【单选题】: |
第2题:实施控制自我评估CSA、的关键长期目标是什么 A、将传统上由控制自我评估小组开展的评估工作移交给工作单位的人员开展。 B.应用投票技术,从工作单位快速收集大量关于控制薄弱环节的数据。 C.提高工作单位人员的控制意识和管理风险的能力。 D.通过确认提高效率的机会来降低成本。 |
【单选题】: |
第3题:ⅡA《标准》明确最终的审计报告应该由下列______项人员审批。
A.被审方或向被审方报告的人员 B.主管审计师 C.内部审计主管或某指定人 D.首席财务官 |
【单选题】: |
第4题:金融市场最主要、最基本的功能是()。 A.优化资源配置功能 B.经济调节功能 C.短期资金融通功能 D.定价功能 |
【单选题】: |
第5题: 每道小题各有四项备选答案,其中有一项或多项是符合题意的正确答案。
B.肯定式询证函若未能在规定时期内回复,表示账款已还,不愿再回复 C.函证回函认可的金额与函证金额有差异的,审计人员应对此进行分析 D.对应收账款金额较大的可采用积极式函证,对应收账款金额较小的可采用消极式函证 | |
【多选题】: |