根据网考网考试中心的统计分析,以下试题在2019/6/9日审计师考试习题练习中,答错率较高,为:31%
【多选题】下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有______。
A.观察采购与验收职责是否分离
B.核对请购单和订购单是否一致
C.检查采购合同是否经授权人员批准
D.对应付账款期末余额进行分析性复核
E.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
网考网参考答案:A、B、C、D,答错率:31%
网考网试题解析:
[解析] E属于实质性审查内容。
document.getElementById("warp").style.display="none";
document.getElementById("content").style.display="block";
查看试题解析出处>>
发布评论 查看全部评论