审计师习题练习

审计师考试易错题(2019/6/13)
1题:作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是:
A.检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性。
B.建立并保持部门的内部控制系统。
C.计划部门的舞弊遏制活动。
D.控制部门的舞弊遏制活动。
【单选题】:      

2题:作为一家跨国化学公司的内部审计师,你被指派对当地一家工厂开展经营性审计。这家工厂的成立时间、地点以及构成与最近由于释放危险废物而被传讯的其他两家工厂类似。另外,你还知道该工厂生产的化学产品释放有毒的副产品。假设你已经有证明确信该工厂在释放危险废物,作为一名CIA,这种情况下适当的报告要求是:

A、将审计报告复印件发送给恰当的管制机构。
B.忽略该问题,因为稽查员更有资格对此危险进行评估。
C.向适当层次的管理层发送中期报告。
D.在你的工作底稿中注明此问题,但不作报告。
【单选题】:      

3题:财政政策和货币政策的差异主要体现在( )。
A.宏观经济目标不同
B.传导机制不同
C.政策手段不同
D.对利率变化的影响不同
E.政策时滞不同
【多选题】:        

4题:一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当
A.高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查。
B.新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师。
C.高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释。
D.高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据。
【单选题】:      

5题:某人分期购买一辆汽车,每年年末支付10000元,分5次付清,假设年利率为5%,则该项分期付款相当于现在一次性支付多少元
【分析题】:

 

您正在结束答题

请确认是否提交试卷?

继续做题 确认提交