审计师考试

解析:下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有: A、观察采购与验收职

来源:网考网审计师 所有评论

【多选题】下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:
A、观察采购与验收职责是否分离
B.核对请购单与订购单是否一致
C.检查采购合同是否经授权人员批准
D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E.对应付账款期末余额进行分析性复核

网考网参考答案:A、B、C、D
网考网解析:

暂无解析 document.getElementById("warp").style.display="none"; document.getElementById("content").style.display="block"; 查看试题解析出处>>

相关推荐

发布评论 查看全部评论