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【单选题】

在对购货与付款内部控制实施检查过程中,助理人员向其询问,其执行的内部控制检查程序是否充分,请代为判断其中错误的是()。
A.检查采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况,有无存在不相容职务混岗的现象
B.检查采购与付款业务授权批准制度的执行情况
C.检查有关单证、凭证和文件的使用和保管情况,包括凭证的登记、领用、传递、保管、注销的手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
D.检查应付账款和预付账款的管理和存在性

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

45%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

51%的考友选择了D选项

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2007年1月1日甲公司以银行存款7000万元取得乙公司60%的股权,当日乙公司在审计计划中确定的重要性水平是40万元,但实施有关审计程序后,重新评价了审计结果东方公司的其他应收款余额很大,其中主要有笔代垫款资金往来,张凤注册会计师决定对其张辉注册会计师在着手内部控制测试前,有一些考虑,你认为正确的是()。A.准备用流张辉了解到天宝公司的有关内部控制存在这样的情况:公司发出产品有销售部门开具一式三浏览原材料明细账,发现有的明细项目是红字,说明有几种可能,需要进行调整,下面不正