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【多选题】

注册会计师可以采用下列()审计程序获取审计证据。
A.对资产实物进行检查
B.察看相关人员正在从事的活动或执行的程序
C.以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的知情人员获取财务信息和非财务信息,并对答复进行评价
D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对被审计单位内部控制组成部分的程序或控制重新独立执行

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注册会计师在执行审计业务过程中形成的综合类工作底稿有()。A.审计总结B.审计业下列各项审计证据中,属于内部证据的有()。A.被审计单位已对外报送的会计报表B.注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有()。A.检查B.函证C.观察D.注册会计师审计过程中获取的被审计单位下列证据中属于内部书面证据的有()。A.会计审计证据的充分性与适当性之间的内在关系为()。A.审计证据的相关性与可靠性较高时直接从被审计单位获取的合同、章程,注册会计师必须(),方可形成审计工作底稿。A.