试题查看
首页
>
审计师考试
> 试题查看
【多选题】
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。
A.不相容岗位相互分离
B.建立数据输入和审核制度
C.系统开发时编制系统说明书
D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E.定期或在重要操作前对数据进行备份
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
85%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
效益审计所针对的有效性应如何理解?
效益审计与财政财务审计和财经法纪审计相比有哪些区别?
按照现行营业税的规定,下列说法正确的是()。A.按期纳税的起征点为200~800
效益审计中常见的定性分析方法有哪些?
以下属于专门的计算机审计技术方法的是()。A.测试数据法B.监盘C.分析性复核D
信息系统审计包括()。A.电子数据审计B.信息系统内部控制审计C.信息系统组成部