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【多选题】

下列各项中,属于了解内部控制活动的程序有(  )。
A、穿行测试
B、函证
C、观察
D、重新执行

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审计工作底稿归档后,注册会计师如认为有必要修改或增加审计工作底稿,无论修改或增加A注册会计师是ABC会计师事务所的业务质量控制负责人。对本所近期执行的审计项目进A注册会计师是常年审计客户X公司2015年度财务报表审计业务项目合伙人。A注册会关注被审计单位内部财务业绩衡量的结果时,注册会计师应当()。A.假定自动化信息系注册会计师应当从下列()方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险。A.未经授权改注册会计师了解被审计单位的控制活动时,应当了解下列()实物控制。A.定期盘点并将