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【多选题】

注册会计师拟实施的下列各项审计程序中,能够直接证实银行存款存在的有(  )
A、分析各月末银行存款余额的变化趋势
B、检查银行存款对账单
C、函证银行存款余额
D、测试银行存款收支的内部控制

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如果X公司20×5年全年银行存款累计利息收入与20×5年各月月末银行存款平均余额注册会计师向银行寄发的银行询证函()。A.应当由被审计单位和会计师事务所共同签章测试银行存款内部控制时,注册会计师应当关注被审计单位的银行存款内部控制是否满足以在以下有关X公司货币资金的实质性程序的说法中,正确的有()。A.在监盘库存现金前在X公司规定的与印鉴管理相关的下列控制措施中,存在缺陷的有()。A.财务专用章由在测试X公司银行存款内部控制时,注册会计师应当对收款凭证实施以下()检查。A.核