试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。
A.财务收支审计
B.账目基础审计
C.制度基础审计
D.风险基础审计

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

10%的考友选择了A选项

24%的考友选择了B选项

63%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

衡量财务报表及其所反映绞济活动合法性的标准是()。A.国家立法机关依照立法程序制下列审计证据属于书面证据的有()。A.被审计单位的地理环境B.被审计单位的账簿C审计人员选用审计标准时,应考虑审计标准的()。A.相关性B.公认性C.重要性D.下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。A.审计人员从被审查账簿中摘录的资料下列关于审计工作底稿的说法中正确的有()。A.审计工作底稿是行政复议的重要佐证资下列有关审计证据可靠性的表述中,正确的有:A.不同来源且能相互印证的审计证据比单