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【多选题】

根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有( )。
A.业务的批准与执行
B.业务的执行与记录
C.现金日记账与银行日记账的记录
D.资产的保管与记账
E.计算机信息系统的开发与运用

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下列关于制度基础H审计的说法正确的有()。A.制度基础审计的运用在提高审计质量和审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。A.内部控审计人员在内部控制测评中的责任是()。A.建立健全内部控制B.保证内部控制有效实用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。A.调查表法B.下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。A.会计人员B.审计人