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【单选题】

以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是(  )。
A.客户对账单
B.发运凭证
C.销售合同
D.生产统计表

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

34%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

60%的考友选择了D选项

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审查某企业应收账款,对往来单位Y公司所欠25万元账款进行函证。Y公司回函称已于9审计人员准备测试产品价格控制的有效性,以下审计程序中可以提供充分、可靠审计证据的以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。A.客户订货审计人员审查增值税时,可以认定以下违反税法规定的是()。A.销售退回时冲减销项税确认应收款账无法收回时,经管理当局批准后将其注销,冲减相应应收账款的应是()。A应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()。A.会计主管B.应收账款记账