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【单选题】

审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是(  )。
A.抽查客户订单,审查赊销审批过程
B.询问信用经理
C.查阅文件规程
D.分析审查坏账增减变动

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

37%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

50%的考友选择了D选项

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抽查被审计单位随产品发出的全新包装箱800个,出租给M公司,每个包装箱收取抵押金为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与审查应收账款是否真实、正确,最重要的方法是()。A.调节法B.审阅法C.函证法D审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是为了审查()。A.销售折扣被审计单位"销售费用明细账"记录以下费用项目,应予以确认的是()。A.生产车间领审计人员对某企业销售费用进行分析,发现11月份费用较大,经审查当月预付下年度广告