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【多选题】

以下情况中说明被审计单位常销部门可能舞弊的有(  )。
A.为了发挥员工创造力,建立宽松的控制环境
B.销售合同、销售发票由营销部门签发、开具
C.营销经理个人消费支出超出了其正常收入
D.产品经常脱销
E.产品经常积压

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对营业收入进行分析的内容包括()。A.将本年度内营业收入的实际数与计划数比较B.对预收账款审查的程序包括()。A.检查原始凭证,判断预收账款真实性B.函证债权人审查营业收入计算的正确性时,如果被审计单位以现金或支票结算方式销售产品,则应与销审查某公司应交税费时,将应税"产成品明细账"的贷方发出数量(转出数)合计,对照应对某企业2000年度销售收入进行分析,发现本年度收入明显比上年减少,而在前期了解下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。A.货物的发出必须有