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【单选题】

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论(  )。
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

11%的考友选择了C选项

71%的考友选择了D选项

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