【单选题】
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了( )。
A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
B.验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
C.财会部门未能及时记录成付账款
D.采购部门未能及时登记采购业务
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
56%的考友选择了A选项
19%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
24%的考友选择了D选项