试题查看
首页
>
审计师考试
> 试题查看
【多选题】
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有( )。
A.存储部门与材料使用部门
B.生产计划制订与实施
C.存货保管与会计记录
D.成本计算与复核
E.保管与盘点检查
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
87%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
审查“存货一原材料”项目,发现M材料期末库存平均价格为每吨300元,库存量为10
审查某企业在产品,发现在产品单位成本高于现行售价,审计人员应采取的措施有()。A
监督盘点存货过程中,审计人员采取的措施有()。A.参与盘点计划制订B.抽查盘点记
审计时发现下列项目计入生产成本,属于违反规定的有()。A.无形资产支出B.对外投
下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。A.材料采购、验收、保管和使用出生
下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。A.现金日记账B.银