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【单选题】
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。
A.支票与印章由不同人员保管
B.报销单据填制与审核与分离
C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D.出纳员负责现金日记账和总账记录
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
1%
的考友选择了A选项
10%
的考友选择了B选项
19%
的考友选择了C选项
70%
的考友选择了D选项
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