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【单选题】

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是(  )。
A.支票与印章由不同人员保管
B.报销单据填制与审核与分离
C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D.出纳员负责现金日记账和总账记录

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

10%的考友选择了B选项

19%的考友选择了C选项

70%的考友选择了D选项

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为了测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付款业务的期间是()。A.决算日为了保证资产安定、记录正确,调节银行存款余额调节表的应是()。A.采购员B.出纳以下项目应在资产负债表上银行存款余额中作出处理的是()。A.决算日下午上班时仍未以下项目中发生舞弊的可能性最小的是()。A.长期从事货币资金管理的职员未进行轮岗以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。A.应收账款明细审计人员审查库存现金时,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元,