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【多选题】

审查自制原始凭证,属于正常情况的有(  )。
A.收据存根号码不连续
B.收款日期与入账目期接近
C.作废收据盖有"作废"标记
D.对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度
E.未用的收据事先编号

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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A.出纳员编制银行存款为核实被审计单位库存现金是存真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。A.对库存下列审计程序中能够证实银行存款真实性的是()。A.函证银行存款余额B.检查银行存抽查现金日记账记录时,检查摘要栏一般是为了检查()。A.现金支付业务的账务处理品为了证实银行存款日记账、总账正确性,审计人员应抽查一定期间的()。A.付款凭证B审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序