试题查看

首页 > 注册会计师考试 > 试题查看
【多选题】

下述某企业资金活动中,内部控制存在缺陷的有( )。
A、甲公司最近斥巨资完成一项并购,但事后发现被并购企业为其他企业在银行借款出具了多份承担连带责任的担保,或有负债金额较大
B、乙公司现金流较为充沛,该公司财务人员长期未与账户所在行进行对账,最近发现对账单早已被银行内部员工篡改,账上款项已被挪用
C、丙公司因各位高级管理层成员难以有时间集中讨论重大投资项目,因此,采用“传签”方式进行审议
D、丁公司目前暂时持有富余现金,财务部用其购买银行发行的45天的收益率为6.5%的理财产品

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列表述错误的是()。A.企业下列不属于发展战略风险的是()。A.发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业小张是祥辉科技有限公司研发团队的首席研究员,最近,其向公司提交辞职报告,要到另一甲公司正在打造全员参与的预算体系,在此过程中,可能存在风险和问题的做法有()。A根据《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》,下列有关做法中错误的有()。A.下列有利于营造良好控制环境的做法有()。A.甲公司拟收购英国北海一家石油公司,该