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【单选题】

甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或风险隐患。有些属于设计缺陷,有些属于运行缺陷。下面所列情况中,属于运行缺陷的是( )。
A、规定更换库房保管员时要盘点核实库存,但没有规定要交接双方一同进行
B、规定使用清澈的酒精溶液清洗容器,但未提供酒精溶液清澈的判断标准
C、规定要对大宗物料供应商实地考察,但对必须考察生产现场则缺少核实办法
D、规定审核研发产品的技术先进性,但研发人员并不提供技术先进性的证据及证明

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

9%的考友选择了A选项

20%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

62%的考友选择了D选项

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下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是()。A.企业对内部控制有效性进行企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。A.会计师事务所及其签字的从业人员应建议审计委员会每年至少举行()会议,并于审计周期的主要日期举行。A.一次B.二次为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引