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【多选题】

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有(  )。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定
D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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下列各项中,可以评价企业核心能力的方法是()。A.功能分析B.基准分析C.资源分2014年年初,甲公司经营陷入困境。面对困境,甲公司采取了以下措施:高管减薪,加香港半岛酒店位于九龙半岛的天星码头旁,占据有利的地理位置,游客可以遥望对岸香港岛某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了本企业的风险管理监督与改进甲集团的经营范围涉及网络游戏、医药保健。最近该集团宣布进军电子金融领域。由此可见根据波特的五力模型,下列各项中,可以提高购买商议价能力的原因有()。A.购买商主