试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的(  )和(  )。

A.有效性,及时性
B.有效性,敏感性
C.有效性,完整性
D.有效性,准确性
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

2%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

77%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

在操作风险管理中,信息系统的主要作用不包括()。A.支持风险评估B.风险指标收集单位理财产品转让只限单位间产品份额的转让,不支持单位与个人之间的理财转让。客户通过票据自助机办理电汇凭证系统内往账付款业务时,需要将填写完整的电汇凭证第二操作风险管理水平的提升,应当从什么方面入手?()A.电脑系统B.人的因素C.制度以下表述不正确的是()。A.凡采用“脱钩”方式转贷的,每次展期最长不超过1年B.关于贷款展期的担保问题,下列说法错误的是()。A.对于保证贷款的展期,银行应重新