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【判断题】

注册会计师L在对Z股份有限公司进行审计时,经控制测试,证明Z公司的内部控制是有效的,则注册会计师L无须再进行分析性复核。

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注册会计师L运用抽样方法对Z公司2004年会计报表的销售业务进行审计。根据控制测注册会计师在对会计报表的错报进行汇总时,应考虑前期尚未调整的错报。这意味着,如果存货在资产总额中所占的比重较大,收发频繁,流动性较强,因此注册会计师对存货的审计注册会计师应当就被审计单位所提供的关联方交易资料的真实性、完整性向管理当局获取书如果分析性复核的结果与针对相同目标实施的其他审计程序所获得的结论不一致时,注册会检查风险不仅影响注册会计师实质性测试的性质、时间和范围,在一定的情况下,还会影响