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【单选题】

某生产经理订购了大量的原材料运送到一个其自己拥有的独立公司。该经理伪造验收文件并且批准支付货款。以下哪一项审计程序最可能发现这一舞弊?()
A、挑选一个付款样本并且与采购定单、验收报告、发票和支票复印件比较
B、挑选一个付款样本并且向供货商证实购买数量、购买价格和运输日期
C、观察收货堆栈并且清点收到的材料,将清点数和负责验收的人提交的验收报告进行比较
D、实施分析性测试,比较生产产量、材料采购和原材料库存水平,调查存在的差异

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

27%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

11%的考友选择了C选项

59%的考友选择了D选项

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通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪内部审计职能刚刚完成对应付账款职能的审计。作为最终审计报告的一部分,该项审计的总业务的最后沟通强调了薪金支付部门的缺陷,并提出了纠正活动的建议。这对公司的以下哪针对制造商废料处理职能的经营审计报告应当着重分析: A.废料处理过程的效果和效率为了对属性抽样的结论进行评价,必须首先明确: A.总体的预计账面金额 样本精度范围从$200,000降低到$100,000,将导致: A.样本规模扩大