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【单选题】

现金内控审计表明,出纳员负责签发费用发票,并调节经常账户。在经过调节后没有发现现金短缺,审计师还应当确认以下哪一项才能对内部控制系统做出结论:()
A、现金收人记录正确
B、现金会计记录不恰当
C、现金账户调节恰当
D、现金的实物保全措施恰当

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

67%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

18%的考友选择了D选项

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