试题查看

首页 > 国际内审师考试 > 试题查看
【单选题】

审计师利用大众审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样,审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息审计师可以得出以下结论:()
A、银行对账单与公司账户已经调节
B、全年的已付支票均是得到授权并可证明的
C、保证及时支付的内部控制措施运行良好
D、b、C均正确

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

1%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

18%的考友选择了C选项

75%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

现金内控审计表明,出纳员负责签发费用发票,并调节经常账户。在经过调节后没有发现现公司的某生产部门被发现在检查和确认签收商品数量方面措施不得力。为了评估生产部门控审计师应在何时向被审计单位出示审计工作底稿 A.永远不出示,因为审计工作底稿属于以下那一项是对面谈过程中积极听众的最佳描述? A.在对方讲述信息是做出相应的判断在取得证据时,审计师判断出评价审计风险的主观与客观标准,下述何种风险因素最客观?审计师应该是高效的听众,尤其在询问复杂问题时。为了提高倾听的质量,审计师应该注意