试题查看

【单选题】

助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

13%的考友选择了A选项

23%的考友选择了B选项

50%的考友选择了C选项

14%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

乙股份有限公司(以下简称乙公司)系制造企业,其会计报表的审计项目负责人Y注册会计丙股份有限公司(以下简称丙公司),其会计报表的审计项目负责人Z注册会计师,在对丙项目负责人A注册会计师在对长期借款项目进行审计时发现其明细如下:A.货款单位B.注册会计师J在进行银行存款函证时,发现C公司2005年曾在10家银行开过账户,其针对向乙银行的借款,注册会计师所实施的下列审计程序中,不恰当的是()。A.取得并在以下会计报表项目中,在一般情况下,不需要函证的项目是()。A.应收账款B.银行