试题查看

【多选题】

u会计师事务所指派A注册会计师担任x公司2009年度财务报表审计业务的项目负责人。在了解被审计单位及其环境、评估重大错报风险时,A注册会计师需要考虑以下问题,清代为做出正确的专业判断。

对控制的监督是被审计单位专门针对内部控制运行的一贯性的控制要素。该要素对保证内部控制在整个会计期间的持续有效运行十分重要。对控制的监督主要包括()内容。A.及时评价控制的设计
B、根据情况变化采取必要纠正措施
C.及时评价控制的运行
D.根据市场变化情况调整经营策略

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

A注册会计师正在对X公司2009年度财务报表的存货项目实施计价测试。在运用传统变A注册会计师负责对X公司2009年度财务报表实施审计。在对货币资金项目实施进一步U会计师事务所指派A注册会计师担任X公司2009年度财务报表审计业务的项目负责人A注册会计师是X公司2009年度财务报表审计业务的项目负责人。根据对X公司及其环A注册会计师负责对X公司2009年度财务报表实施审计,现正在考虑与X公司持续经营U会计师事务所正在与X公司协商2010年度财务报表审计事宜。在双方商定审计业务约