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【单选题】

在对m公司2007年度财务报表进行审计的过程中,A注册会计师负责存货与仓储循环审计。在审计过程中,A注册会计师遇到以下问题,请代为做出正确的专业判断。

注册会计师在了解被审计单位成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员甲负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。如果进一步得知甲担任该公司的 ()工作,不应认为该公司成本费用的内部控制存在重大缺陷。A.成本费用预算的编制
B、成本费用支出的执行
C.成本费用支出的会计记录
D.成本费用支出的稽核

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

27%的考友选择了B选项

72%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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