试题查看

首页 > 注册会计师考试 > 试题查看
【分析解答题】

A会计师事务所拟对XY上市公司进行会计报表审计,项目经理编写审计计划时考虑对与会计报表相关的内部控制有效性进行评价,请简要说明:

(1)他在编写审计计划时,需要向公司管理层获取哪方面的资料
(2)一般情况下,审核内部控制有效性时需要考虑哪些因素
如果了解到该上市公司2005年度进行较大范围的重组,有关公司组织架构进行了调整,部门和关联管理人员也进行了调整,如何评估其控制风险,确定如何进一步实施审计程序
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

某资源联合开采企业为增值税一般纳税人,2009年1月生产经营情况如下:(1)专门甲注册会计师因专业判断失误,对W公司2005年会计报表发表的无保留意见与公司的客公司向甲注册会计师出具了管理当局声明书,其中,包括其被审期间的所有交易事项均已入若注册会计师可接受的审计风险为5%,根据以往审计经验以及此次审计对内部控制的研究对现金的盘点在资产负债表日后突击进行,根据实际盘点的现金结果加上盘点日到资产负债文华公司以前年度对应收关联方往来计提坏账准备的政策与其他非关联方相同,2005年