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【单选题】

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是( )。

A、内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
C.内部控制是否明确区分控制要素
D.内部控制是否没有因串通而失效
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

73%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

16%的考友选择了D选项

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