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【多选题】

在对K公司的内部控制调查记录及相关审计工作底稿时,注意到以下情况,其中存货相关内部控制可能存在缺陷的是()。

A.K公司在审计年度内未对存货实施盘点,但有完整的存货会计记录和仓库记录
B.采用预先编号、采购价格已确定、并按获得批准的购货订单进行购货,并且定期清点存货
C.K公司生产产品所需的零星Z材料由XYZ公司代管,K公司对Z材料的变动暂不进行会计记录;另外,K公司财务部门会计记录和仓库明细账均反映了代XYZ公司保管的E材料
D.K公司每年12月25日后发出的存货在仓库的明细账上记录,不在财务部门的会计账上反映
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对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()M公司存在以下与收入确认相关的交易处理情况,其中正确的是()。A.M公司拟以在2在对特定会计期间主营业务收入进行审计时,应重点关注被审计单位主营业务收入确认有密根据上述资料存在违背内部会计控制规范的现象是()。A.对外投资未按照投资计划投出该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是()。A.对银行存款余额进行调节在对M会计报表期初余额进行审计时,你认为正确的有()。A.根据已经确认的期末存货