试题查看

【单选题】

助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

15%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

68%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

在对应收账款进行函证时,注册会计师J采用的以下做法中,不正确的是()。A.对个别在以下会计报表项目中,在一般情况下,不需要函证的项目是()。A.应收账款B.银行甲股份有限公司(以下简称甲公司)的审计项目负责人X注册会计师对甲公司会计报表提出乙股份有限公司(以下简称乙公司)系制造企业,其会计报表的审计项目负责人Y注册会计丙股份有限公司(以下简称丙公司),其会计报表的审计项目负责人Z注册会计师,在对丙应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是()。A.由于函