试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

根据以下信息,回答第180题至第181题:
多年来公司都采用同一家会计师事务所,董事会为降低年度审计费用,决定采用另一家 会计师事务所来开展年度财务审计。这家新事务所提出对以前的各项经营业务开展成本一效益审计。管理层为了对这项提议进行决策,要求内部审计主管提出建议。

有一项争议是关于内部审计部门可以更好地开展这类审计,因为______。 A、外部审计师不可能像公司的内部审计师那样,对公司有同样深入的了解
B、内部审计师在开展审计时要保持客观 C、内部审计师运用的审计技术不同于外部审计师运用的审计技术 D、内部审计师不会过分关心舞弊和浪费行为

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

61%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

23%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

根据以下信息,回答第148题至第149题。作为一家跨国化学公司的内部审计人员,你如果工作底稿包含下列______项时,审计督导人员会怀疑审计证据是否充分以致可以根据以下信息,回答第11题至第12题。某内部审计小组最近完成了公司机动车使用是否根据以下信息,回答第148题至第149题。作为一家跨国化学公司的内部审计人员,你根据以下信息,回答第19题至第20题。在一次高级管理人员的年末计划会上,内部审计根据以下信息,回答第11题至第12题。某内部审计小组最近完成了公司机动车使用是否