试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【分析解答题】

固定资产循环的内部控制措施有:

A、固定资产的购置和验收相互独立
B.固定资产的购置须经授权审批
C.设置固定资产卡片、账簿进行记录
D.定期盘点固定资产
E.固定资产折旧的计算与复核相互独立
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

68%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

我国审计法中所规定的审计法律责任是:A.国家审计的法律责任B.包括内部审计人员、按审计的内容,可以将审计划分为:A.国家审计、社会审计、内部审计B.财政财务审计审计人员在进行审计证据决策时,应考虑的因素有:A.审计风险因素B.成本效益因素C下列审计程序中,属于符合性测试的有:A.选择若干笔业务按既定的处理程序进行检查B下列关于审计管理的说法中,正确的有:A.审计管理是指审计机构对审计活动所进行的计下列各项属于对应收账款实质性审查程序的有:A.比较各月应收账款余额,分析其变动情