试题查看

【多选题】

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有______。

A、审查订购单是否连续编号
B.检查采购合同是否经过有关部门审查
C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E.向债权人函证应付款项数额
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

66%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内下列各项中,属于实物证据的有______。A.固定资产B.存货C.现金D.产品质下列关于重大错报风险的表述中,正确的有______。A.审计人员未能发现重大错报下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有______。A.组织控制审计下列关于审计质量管理的表述中,正确的有______。A.审计质量管理是审计管理的审计人员审查发现被审计单位当年部分销售货物被退回,销售业务已作账务处理而销售退回