试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【多选题】

下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有:

A、验证固定资产的退废手续
B.验证固定资产的新增手续
C.审查固定资产的计价方法
D.查验固定资产的所有权
E.检查固定资产账、卡的设置情况
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

57%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

下列有关效益审计的表述中,正确的有:A.效益审计是对资源管理和使用的有效性进行的下列关于审计管理的表述中,正确的有:A.审计管理是对审计活动进行的计划、组织、指对应付账款明细账进行审计时,下列各项中,应重点审查的有:A.积欠已久而突然全部结审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中正确的有:A.参与制订盘点计划B.下列各项中,属于对产品成本进行实质性测试的有:A.运用分析性复核方法检查产品成本在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的人账价值,对此审计人员认为合