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【多选题】

下列情况中,审计人员应将控制风险确定为高风险的有:

A、被审计单位内部控制健全有效
B.被审计单位管理水平较高,以往审计中发现问题较少
C.被审计单位内部控制设计存在重大缺陷
D.无法对被审计单位内部控制的有效性作出评价
E.被审计单位内部控制未得到有效执行
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审计人员运用分析性复核方法对固定资产折旧进行审查时,可以采用的方式有:A.将本期对企业应付福利费进行实质性测试时,应该重点关注的内容有:A.计提职工福利费依据的审计职能是审计本身固有的、体现审计本质属性的内在功能。审计的职能有:A.经济监督下列各项中,属于审计实施方案中应包含的内容有:A.审计目标B.审计发现的问题C.下列各项中,属于内部审计机构权限的有:A.参与研究制定有关的规章制度B.召开与审下列关于审计证据的说法中,正确的有:A.审计证据越多越好B.审计证据是审计意见的