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【多选题】

审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有:

A、检查银行存款余额调节表
B.核实银行存款收支的截止期
C.审查有关银行存款收付业务的合法性
D.将银行存款收付凭证全部登记入账,并结出余额
E.向银行和非银行金融机构函证
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某批货物在本报告期销售并发运,被审计单位将销售成本在本期结转,而将销售收入计入下审计人员在审查被审计单位固定资产减值准备时,应关注的内容有:A.减值准备增减变动下列各项中,属于生产与存货循环中成本控制措施的有:A.制定成本计划和费用预算B.下列各项中,属于对应付职工薪酬进行实质性审查的有:A.分析应付职工薪酬的总体合理审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签