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【单选题】

为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当:

A.向高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果。
B.通过组织地位加强内部审计活动的独立性。
C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论。
D.要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策。.
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

9%的考友选择了A选项

25%的考友选择了B选项

15%的考友选择了C选项

51%的考友选择了D选项

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以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性A.编制银行对账单。B.在相关程序得到落实在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况A.在合理程度一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就保证与咨询活动相互协调对专业和组织利益影