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【单选题】

如果工作底稿包含下列______项时,审计督导人员会怀疑审计证据是否充分以致可以支持会计分录恰当编制并批准的结论。

A.一项记录表明主计长保证会计分录在输入计算机系统前,总会得到会计监督人员的查看
B.一份有关最近几个月输入的标准会计分录和附加的非标准会计分录的书面时间表副本,表明每个分录都有编制人员的签名,并在顶部有主计长的简明批示
C.一份由计算机自动生成的清单以及由主计长签名的非标准会计分录的副本,表明审计师可以参考系统报告和月度对账单
D.在工作底稿的另一部分有交叉索引,包含着对这项结论的充分证据
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

74%的考友选择了A选项

11%的考友选择了B选项

11%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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在一组审计工作底稿中,内部审计师作出以下表述:“公司在较远的地方有80个仓库,每以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节A.薪酬部门人员要轮换其职务。B.薪在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助A.取得业务客户对控制问题的评论和建议对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比内部控制应遵守一定的基本原则以实现其目标。这些原则的其中一项是职能分离。以下哪项谁对建立和维持组织的治理程序负责A.首席审计执行官。B.董事会。C.高级管理层。