试题查看

首页 > 审计师考试 > 试题查看
【单选题】

关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确

A.对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。
B.对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的。
C.数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制。
D.使用用户对数据访问控制软件,将消除所有的重大控制薄弱环节。
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

10%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

88%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节A.薪酬部门人员要轮换其职务。B.薪在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助A.取得业务客户对控制问题的评论和建议对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比内部控制应遵守一定的基本原则以实现其目标。这些原则的其中一项是职能分离。以下哪项谁对建立和维持组织的治理程序负责A.首席审计执行官。B.董事会。C.高级管理层。在管理层的下述审计要求中,哪一项属于《国际内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认