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【单选题】

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?

A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。
B.前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。
C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。
D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

36%的考友选择了A选项

57%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪项有可能最为客观?A.与组织的加班在对人事部门进行审计的过程中,内部审计师发现存在多种员工福利项目,并且参与哪些项能够实现内部审计业务目标信息的最佳定义,是信息可以:A.为业务结论提供合理的依据管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?A.评价控制效率和管理关键风险。B.以确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?A.程序审计。B.财务审计。C.遵循