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【单选题】

审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念

A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性。
B.控制程序应该为各级管理层所用。
C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序。
D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

51%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

22%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助A.取得业务客户对控制问题的评论和建议回复内部审计师提出的问题的回函属于:A.实物证据。B.声明证据。C.文件证据。D在为某公司开展一项正式的咨询业务时,除了独立性、客观性和应有的职业审慎性考虑之外某组织正在进行变革,采用一种使其质量控制贯穿于整个过程的质量保证项目,这种质量保一个恰当记录的工作底稿应:A.简洁但完整。B.遵守唯一的格式和安排。C.含有业务业务范围的确定应足以实现业务的目标。在制订业务计划时,内部审计师应该考虑:A.重